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2021年初級審計師《審計理論與實務(wù)》沖刺試題:采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制

更新時間:2021-09-16 10:38:11 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽74收藏29

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摘要 2021年初級審計師正在沖刺備考中,環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2021年初級審計師《審計理論與實務(wù)》沖刺試題:采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制”的內(nèi)容,考試臨近,大家要多做題,檢驗自己的復(fù)習成果。

單選題

1.下列各項中,違反采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求的是()。

A.采購申請經(jīng)獨立于采購部門以外的被授權(quán)人批準

B.企業(yè)內(nèi)部建立分級采購批準制度

C.簽發(fā)支票要經(jīng)過被授權(quán)人的簽字批準

D.由采購人員取得供應(yīng)商對賬單并與應(yīng)付款項明細賬核對

[答案]D

[解析]由獨立于業(yè)務(wù)經(jīng)辦的人員按月向供應(yīng)商取得對賬單并與應(yīng)付賬款明細賬核對調(diào)節(jié),發(fā)生差異時查明原因。

2.下列各項中,違反采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制要求的是:

A.驗收單預(yù)先連續(xù)編號

B.定期與供應(yīng)商核對往來款項

C.采購部門提出采購申請

D.對賣方發(fā)票、驗收單、訂購單、請購單進行內(nèi)部檢查

[答案]C

[解析]選項C,應(yīng)當是倉庫、生產(chǎn)、管理需求部門經(jīng)過授權(quán)的人員提出請購。

3.采購申請的提出與批準相互獨立,該項控制程序是為了防止()

A.采購的物資被偷盜

B.購入不必要的物資

C.采購的物資存在質(zhì)量問題

D.將款項支付給錯誤的供應(yīng)商

[答案]B

[解析]采購申請的提出與批準相互獨立,可以防止購入不必要的物資而對企業(yè)整體利益產(chǎn)生損害的舞弊

4.在采購與付款循環(huán)中,下列各組憑證通常都需要連續(xù)編號的是:

A.付款憑單和驗收單

B.訂購單和請購單

C.驗收單和請購單

D.請購單和付款憑單

[答案]A

[解析]

5.員工未經(jīng)批準就購置個人用品違背了采購與付款循環(huán)的()認定。

A.發(fā)生

B.完整性

C.計價和分攤

D.截止

[答案]A

[解析]員工未經(jīng)批準就購置個人用品屬于不真實的采購,因此違背的是采購交易的發(fā)生認定。

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分享到: 編輯:張佳佳

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